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11/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 9,76
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11/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
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PAGO
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R$ 9,76
|
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10/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
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PAGO
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R$ 13,08
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10/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 13,08
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06/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
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PAGO
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R$ 8,26
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06/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 8,26
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05/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
PAGO
|
R$ 13,08
|
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05/03/2026
|
02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 13,08
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04/03/2026
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02030001 GLORIA M MOTA VIEIRA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO.
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PAGO
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R$ 757,12
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04/03/2026
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03030001 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO.
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PAGO
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R$ 1.162,75
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04/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
PAGO
|
R$ 14,51
|
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04/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 14,51
|
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03/03/2026
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02010002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 26,16
|
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03/03/2026
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03030002 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
PAGO
|
R$ 282,80
|
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03/03/2026
|
02010002 BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
PAGO
|
R$ 26,16
|
|
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03/03/2026
|
03030002 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 282,80
|
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03/03/2026
|
03030001 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.162,75
|
|
|
03/03/2026
|
03030002 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
EMPENHADO
|
R$ 282,80
|
|
|
03/03/2026
|
03030001 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.162,75
|
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02/03/2026
|
02030001 GLORIA M MOTA VIEIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
EMPENHADO
|
R$ 757,12
|
|
|
02/03/2026
|
02030001 GLORIA M MOTA VIEIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 757,12
|
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20/02/2026
|
02010003 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
PAGO
|
R$ 164,78
|
|
|
20/02/2026
|
02010003 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 164,78
|
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20/02/2026
|
02010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 28.625,11
|
|
|
20/02/2026
|
02010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
PAGO
|
R$ 28.625,11
|
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20/02/2026
|
02010004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
PAGO
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R$ 1.384,97
|
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11/02/2026
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06020001 GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE, INCLUINDO LIMPEZA INTERNA, INSPEÇÃO DE HARDWARE, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E CORREÇÃO DE FALHAS, COM ENTREGA EM PLENO FUNCIONAMENTO.
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LIQUIDADO
|
R$ 2.000,00
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11/02/2026
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02020002 ROGERIO VIEIRA NUNES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS, NO DECORRER DO MÊS, NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
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LIQUIDADO
|
R$ 1.055,00
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11/02/2026
|
09020002 GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MUNAUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO LIMPEZA INTERNA DE COMPONENTES EM 01 MULTIFUNCIONAL BROTHER E 04 MULTIFUCIONAIS EPSON L3250, REALIZADOS NA CÂMARA UMICIPAL DE ORÓS-CE, COM ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
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PAGO
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R$ 1.250,00
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11/02/2026
|
02020002 ROGERIO VIEIRA NUNES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS, NO DECORRER DO MÊS, NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
PAGO
|
R$ 1.055,00
|
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